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    县审计局
    来源:县审计局作者:点击:

    一、部门主要职责

    机构名称:det365娱乐官网客户在线审计局

    主要职责:

     ( 一 )主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

     ( 二 ) 起草审计地方性法规和县政府规章草案,负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

     ( 三 )向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、各乡镇(街道)通报审计情况和审计结果。

     ( 四 )直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省、市、县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;各乡镇(街道)预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县级财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;根据审计署、省审计厅、市审计局授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

     ( 五 )按规定对县科级党政领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

     ( 六 )组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、省、市、县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

     ( 七 )依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

     ( 八 )指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    ( 九 )组织开展全县审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

     ( 十 )完成县委、县政府交办的其他任务。

    ( 十一 )职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

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    二、领导工作分工 

    孙岩  党组书记、局长

    负责局党组的党风廉政建设及全局工作。

    郎若飞  党组副书记、副局长

    分管办公室、经济责任与自然资源资产审计科。

    王俊玉  党组成员、副局长

    分管财政与重大政策跟踪审计科、审理法规与电子数据审计科、审计整改与内部审计指导监督科、企业金融审计科。

    于长久  党组成员、副局长

    分管行政事业审计科、农业农村审计科。

    夏广利  党组成员、县政府机关事务保障服务中心副主任、派驻审计工作分中心主任

    分管固定资产与投资审计科

    三、内设机构及职责

    三、内设机构及职责

    (一)办公室

    负责机关日常运转、承担信息、文电、会务、安全、保密、档案、信访、督办等工作,承担财务、国有资产管理工作,负责重大事项执行工作,联系特约审计员。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设等工作,负责机关离退休干部工作。负责重要文稿的起草和审计工作。承担财务公开、新闻宣传、舆情应对等工作,拟定年度审计工作计划,对审计工作相关重要问题进行研究,负责审计成果统计、整理研究和综合利用,向社会公布审计结果,组织开展全县审计领域的对外交流与合作。

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    (二)审理法规与电子数据审计科

    承担审计地方性法规和县政府规章草案的起草工作,参与起草财政经济信息相关地方性法规草案工作。承担机关相关规范性文件的合法性审核工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作。审理有关审计事项,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企业事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计,统筹规划全县审计机关信息化建设工作。

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    (三)审计整改与内部审计指导监督科

    负责协助配合有关部门查处相关重大案件,开展相关专项审计和审计调查。负责上级党委、政府有关重大方针、重大政策、重要工作部署贯彻执行情况的督促,负责上级领导重要指示的落实及反馈,负责县审计局内部绩效考核工作,负责督促落实审计整改。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量,组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查,组织对县审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。

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    (四)财政与重大政策跟踪审计科

    组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,乡镇(街道)预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县财政转移支付资金。组织审计国家及省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况,组织开展对重大项目的稽察,跟踪监督检查政府投资建设项目实施情况。

    办公电话:0412-7862116   

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    (五)经济责任与自然资源资产审计科

    负责县科级党政群主要领导干部、县属国有企业事业单位主要领导人员、国有控股企业法定代表人的经济责任审计工作;承担县经济责任审计工作领导小组办公室日常工作;组织开展领导干部自然资源资产审计。

    办公电话:0412-7815908    

    传真:0412-7823469

    法定工作日8:30—17:00

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    (六)行政事业科

    组织审计行政政法部门及直属单位财政财务收支。组织审计县政府相关部门及直属单位、乡镇(街道)管理的教科文卫专项资金。组织审计县政府相关部门、乡镇(街道)管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

    办公电话:0412-7835071   

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    (七)农业农村审计科

    组织审计农业农村、扶贫开发和其他相关公共资金和建设项目以及自然资源、污染防治和生态保护情况。组织审计涉农部门的预算执行及其他财政收支情况。

    办公电话:0412-7817528   

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    法定工作日8:30—17:00

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    (八)固定资产与投资审计科

    组织审计县政府投资、以县政府投资为主的建设项目的概算、预算、结算、决算的审计监督;承办上级审计机关授权政府投资项目审计工作;开展政府投资项目专项审计和审计调查工作;开展对重大投资项目的全程跟踪审计工作;指导全县政府投资内部审计业务;组织开展对重大项目的稽查、跟踪监督检查政府投资建设项目实施情况。

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    (九)企业金融审计科

    组织审计县属国有企业和县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益以及财务收支。组织审计企业管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县属金融机构和县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的金融机构的资产、负债和损益及财务收支,组织审计金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。

    办公电话:0412-7811758    

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    (十)后勤保障科

    负责机关后勤、公车管理、食堂、办公用品耗材等工作。

    办公电话:0412-7803336

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